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内部审计协会论文格式:中国内部审计协会章程

论文头条2个月前 (10-01)论文格式79

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国外内部审计现状!!!谁知道啊,具体点的,写论文用的,拜托啊

年6月,国际内部审计师学会通过了一项重要决议,对内部审计进行了如下定义:“内部审计是一项独立、客观的咨询活动,用于改善机构的运作并增加其价值。通过引入一种系统的、有条理的方法去评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,内部审计可以帮助一个机构实现其目标。

年,美国审计程序委员会发表了《内部控制一调整组织的各种要素及其对管理当局和独立审立的重要性》的研究报告,第一次正式提出了内部控制的定义,即“内部控制包括企业内部采用的机构计划和所有有关的调整方法和措施,旨在保护企业资产,检查会计数据的准确性和可靠性,提高经济效益促使有关人员遵循既定的管理方针。

(2)应组织专门机构通过学习国外无 形资产评估的经验,发展国内无形资产的评 估技术,培养评估专业人才,提高评估质量, 制定无形资产管理责任制度和无形资产内 部审计制度,实施无形资产监管,定期、及时 对无形资产的未来收益、经济寿命、资本化 率进行评估和确认,确保无形资产的保值增 值,从动态上掌握企业的无形财富。

在我国,会计规范则主要采用了“准则”和“制度”两种形式,具体又可以分为三层:第一层次的《会计法》和《企业财务会计报告条例》等;第二层次的《企业会计准则一基本准则》;第三层次的具体会计准则和会计制度。

应该说人力资源管理学和组织行为学有些地方是交叉的,有共同点。但各种也有不同的东西。人力资源是告诉企业(或者其他性质的组织)在用人方面应该怎么做,更具有实用性。以管理为核心,涉及法律、经济等各学科的知识。组织行为学是告诉你,人是什么样的,尤其是组织中工作的人是什么样的。

审计学案例分析论文

审计学案例分析论文范文一:流通企业中风险导向内部审计应用 摘要:伴随着我国流通企业的发展壮大,针对风险导向内部审计的研究与实践逐步成为了制约该类企业做强、做精的关键。

审计案例是从大量的实际审计资料中,将具有代表性的审计事项,按审计全过程编写成具有典型的审计实例。

土地及土地使用权的审计案例 (一)案例线索及分析 案例一:注册会计师吴生审计富达公司2001年度会计报表中固定资产项目时,发现土地资产价值1000万元,但未见公司建立相关的固定资产卡片。经向公司有关人员询问,初步确认系1997年全国“清产核资”对土地的重估价值,并按照财政部财工字[1995]108号文件进行了会计处理。

公立医院内部审计的问题与对策论文

公立医院内部审计的问题与对策论文 摘要: 目前我国各级公立医院都在积极相应医改政策的号召,积极推进医疗体制改革。在这个过程中,医院内部审计发挥着越来越重要的作用,加强公立医院的内部审计工作,确保公立医院医改目标的实现,成为了医改中的重要环节。

公立医院内部审计存在的问题 内部审计机构缺乏独立性,专业素质不高 公立医院内部审计机构往往与其他科室有千丝万缕的联系,独立性难以保证。部分医院缺乏专业审计人员,影响审计质量。

通过充分利用信息化技术手段,加强公立医院内部控制建设,并将岗位职责、业务标准、制度流程、控制措施以及数据需求嵌入医院信息系统,新政策有助于确保各项业务活动可控制、可追溯,有效减少人为违规操纵。这一举措有助于提升公立医院内部控制的效率和效果,推动公立医院实现高质量发展。

急求内部审计的独立性论文的写作大纲

1、内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

2、所以,审计师能否发现财务报告中存在的重大舞弊由审计师的业务能力决定,审计师发现重大舞弊后是否报告出来则由注册会计师的独立性决定。 根据中国独立审计准则,“由于审计测试及被审计单位内部控制制度的固有限制,可能存在会计报表某些反映失实而未被发现的情况。

3、审计独立性要考虑其成本与收益,审计独立性本身不是最终目标,最终目标是改进资本市场的效率,保护公众利益。

4、内部审计对企业经营绩效的影响 内部审计作为公司治理的重要组成部分,对企业经营绩效具有显著的影响。这种影响主要体现在审计独立性、审计规模大小以及审计制度完备性等方面。

5、保持内部审计独立性的方法主要包括以下几点:正确认识审计工作的独立性 明确独立性的内涵:审计工作的独立性并不意味着孤立无援或排斥与其他部门的合作。相反,它要求审计部门在经济监督体系中保持客观公正的态度,同时与经济监管部门如财政、税务、统计等相互配合,共同发挥经济监督体系的优势。

内部控制学术案例分析论文

内部控制学术论文篇一:《试谈内部控制与内部审计》 摘要:2015年4月,首次提出“新常态”,这意味着企业应积极主动地完善公司的治理,提高防范风险意识。

在我国的大部分中小型企业中,对企业会计内部控制的意识都是比较淡薄的,主要表现在企业的负责人以及管理层对会计内部控制的误解,将会计内部控制与成本控制和安全控制混为一谈,认为会计内部控制只可以在会计的规章制度中才有效,这样的一种理解使得企业会计内部控制工作没有办法正常的进行下去。

现代企业在建立和设计内部会计控制制度框架时必须遵循和依据的客观规律和基本法则,称为内部会计控制的基本原则,它也是外部审计人员判断被审计单位内部会计控制制度设计状况的基本依据。企业在建立单位内部会计控制制度时应当遵循以下原则:第一,合法性原则。

会计电算化环境下企业内部控制概述 会计电算化概述 会计电算化,是指在会计工作中运用电子计算机技术的概念性简称。其特点是运用电子计算机代替了过去人工算账、记账、报账,以及会计分析处理的复杂工作。会计电算化的内容包括:会计核算、会计分析、会计检查、会计预测、会计决策。

杨雄胜,南京大学会计学系主任、教授、博士生导师,其研究领域主要包括内部控制、会计基本理论、财务管理、管理会计,已在众多权威杂志上发表学术论文二百余篇,并出版了多部专著与教材。他主持过国家自然科学基金和社会科学基金项目,同时承担了多项财政部会计重点科研课题。

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